稽核制度
內部稽核的目的在於查核及評估內部控制制度設計及執行的有效性。宸曜科技要求稽核人員必須秉持獨立客觀的態度執行業務,針對公司日常營運之九大循環及相關法令規範項目進行查核,藉此協助董事會及管理階層達成公司營運獲利、績效及資產保全之目標,並合理確保財務報導的可靠性及相關法令之遵循。
宸曜科技的內部稽核亦將營運稽核納入涵蓋,深入公司各項營運作業及相關管理機制、進而辨識營運作業改善機會。稽核團隊將根據日常營運稽核發現、風險評估結果、配合公司經營策略之重點項目,執行專案稽核;實際做法或依據不同功能進行主題式查核,以單一主題同時檢視全球各事業單位之營運,或以區域、部門為查核主體,個別深入查核其各項作業,最終目的在奠定健全之組織運作機制,以及協助公司穩固長期發展之根基。
